Company Overview
国内知名金融公司,行业top
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工作职责:
1、深入了解公司运营管理体系,协助部门管理者定期审视公司各业务循环层面的内部控制制度、流程的有效性,排查风险领域,完成财务中心各项制度与流程;
2、按部门管理者要求对公司各业务循环及下属各产业版块进行内控专项检查,制定具体行动方案、开展现场调查、风险事项落实及汇报等;
3、配合审计等中介机构完成对公司内部控制制度建设及执行情况的鉴证工作;
4、协助部门管理者完善本部门的各项日常工作;
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,高校财务、金融、管理相关专业优先;
2、5年以上管理咨询工作经验(管理咨询公司流程体系项目独立项目经验),充分理解企业内部管理流程、熟悉内控管理的目标、熟悉内部控制/内部审计流程,有财务体系建设经验者
3、具备风险控制意识及敏感度,条理清晰,有较好的独立思考和解决问题的能力;
4、具有良好的工作主动性、沟通能力、抗压能力;
5、具备良好的职业素养、严谨的工作作风和责任心,敢于承担工作职责、执行力强。