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薪资: salary negotiable
行业: 其他
职能: 财务与会计

职位描述

岗位描述:
1. 在深入理解行业、业务模式,从内部控制和风险管理的角度,评估业务管理现状、识别运营中业务和财务税务风险点
2. 搭建公司的内控体系,包括不限于控制制度的建立和优化、控制环境评估、控制程序和流程的建立、会计系统和业务技术系统的评估
3. 开展各类内控项目,包括方案制定、流程访谈、控制测试、数据分析、底稿编制、风险报告输出、问题确认及整改跟进等,及时向管理层和业务部门反馈,提出流程优化建议。
4. 参考业界最佳实践,对公司内控体系提出可执行的优化改进建议,并推动改进方案的落地实施;
5. 协助完善公司流程信息化系统

任职要求:
1. 本科及以上会计、审计相关专业,拥有CPA/CIA/CISA等执业资质优先考虑;
2. 8年以上四大和甲方公司外部和内部审计工作经验,SOX内控相关项目经验
3. 具备上市公司内控部门工作经验者佳;
4.熟悉中国/美国/香港审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力;
4.有快速学习能力、良好的沟通与协调能力,逻辑分析能力,应变能力;
5.为人正直诚实,沟通及文字表达能力强,具备高度的事业心、责任感及团队合作精神。