地区: 上海
薪资: salary negotiable
行业: 其他
职能: 财务与会计

公司概况

港股上市公司,行业发展前景大,公司业务发展迅速,市场占有率高

职位描述

主要职责:
1 、负责建立、维护和完善公司内部控制体系,并指导、协调、督促各部门内部、部门与部门之间,加强内部控制工作;
2 、主导公司的内控体系建设工作,包括业务风险的识别、风险控制的建立、业务流程的梳理与优化、建立标准化业务程序;
3 、负责组织对公司内部控制体系设计和执行的有效性进行评价,指导和跟踪业务部门对内控检查问题整改计划的实施情况,推动内部控制缺陷的整改落实;
4 、落实部门负责人研究风险控制及防范,建立并运用风险评估机制,定期对各经营单元的主要风险事项进行梳理、分析,并及时更新、完善风险控制体系;
5 、基于业务流程抓内控,对关键业务进行流程梳理,平衡风险和效率、设计恰当的控制流程,精简不合理的控制提升业务效率,同时根据业务的变化更新相应控制流程,并及时调整相应组织架构;
6 、负责内部审计与经营方向的各项专项审计工作;
7、负责组建内控团队。

任职资格:
1 、本科及以上学历,风险管理、财务、金融、法律、审计相关专业;
2 、在大中型企业从事过内控管理、风险管理、审计等工作 5 年及以上,熟悉企业内控工作流程;有医药、健康、制造行业内控管理与审计管理的实施经验者优先;
3 、具有企业风险管理、内部控制、制度与流程建设相关经验;具有 CPA 或 CIA 证书者优先;
4 、具有财务专业数据分析能力,有财务数据模型设计的成功经验;
5、积极主动、勤勉敬业,为人正直诚信,原则性强,具备较强的责任心和良好的职业道德;较强的学习能力;
6、具有很强的跨部门间沟通、协调能力,能承受较强工作压力;
7 、具有多年跨部门合作的经验,并有成功案例。

职位编号: 17312

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