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地区: 上海
薪资: 825000-975000CNY
行业: 其他
职能: 财务与会计

公司概况

港股上市公司,公司业务发展迅速,市场占有率高

职位描述

工作职责
1、 制订并实施公司内审工作年度计划,每季度或半年度向审计委员会汇报内审工作的实施情况;
2、 根据公司现状,开展财务审计、专项审计、ESG审计等相关业务,提出整改建议并跟踪整改结果;
3、 定期进行风险评估,识别高风险领域并开展经营审计及专项审计,提出优化建议并跟踪整改结果;
4、 开展企业反舞弊宣贯工作,受理举报事件并开展独立调查,出具报告并实施惩处;
5、 与公司各部门及外部审计、监管机构等合作,构建监控机制,建立符合资本市场与管理要求的内审监察体系;
6、 配合信息安全团队、系统部及外部咨询机构,持续完善信息安全政策并实施IT审计;
7、 了解和评价公司出现重大风险的可能性,并帮助公司改进风险管理工作。
8、 按需向审计委员会或董事会提供专业服务。
9、 根据公司业务发展需要,在适当时机逐步建立一个高效的内部审计团队。

任职资格
1、 大学本科及以上学历;
2、 8年以上四大工作经验+香港上市企业内审工作经验,其中企业内审经验不少于3年;
3、 熟悉上市企业内控内审工作流程,熟悉COSO框架,掌握SOX审计的方法论 ;
4、 有AICPA,CPA或CIA证书优先,有医疗、医美、大健康领域内审经验者优先;
5、 熟悉IT审计要求,有IT审计经验优先,熟悉信息安全相关法规者优先(加分项);
6、 优秀的英文听说读写能力;
7、 有良好的沟通、协调、组织能力及优秀的职业素养。