地区: 上海
薪资: salary negotiable
行业: 其他
职能: 财务与会计

公司概况

港股上市医疗器械公司

职位描述

工作职责
1.负责开展公司各项内部审计工作,包括专项审计、内控审计、财务审计、经营管理审计、IT审计、反舞弊审计等,根据审计目标制定审计方案,开展具体审计工作,出具审计报告或汇报材料,并保证审计质量;
2.负责审计项目相关的沟通协调、工作安排、内部讨论、和汇报等工作;
3.协助制定和完善公司内部审计制度、工作规范和流程;
4.协助制定年度审计计划;
5.总结内部审计过程中发现的问题,提出整改建议,并跟踪审计整改方案的落实;
6.在审计工作中了解和评价公司出现重大风险的可能性,并帮助公司改进风险管理工作;
7.跟踪学习各类会计、审计、税务、内控及行业的相关法律法规或准则,持续自我提升;
8.完成部门负责人交办的其它工作。

职位编号: 20566

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